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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我去年清理了一個固定資產(chǎn)電腦,當(dāng)時就寫了這個分錄,因為固定資產(chǎn)清理有余額,現(xiàn)在我要調(diào)賬,寫的分錄借,營業(yè)外支出,貸,清理,就直接反結(jié)賬然后重新做分錄嘛?還是怎么調(diào)整
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速問速答你好;你這個跨年了。 反結(jié)賬去改下
2022 03/28 09:50
84785023
2022 03/28 09:52
年報我還沒報,我就直接反結(jié)賬到10月份,重新寫分錄,然后再結(jié)賬,報年報這樣是嘛
meizi老師
2022 03/28 09:58
?你好;? ? ?是的。? ?到時按修改后的數(shù)據(jù)去報年報即可 。? 對的??
84785023
2022 03/28 10:13
老師,我就這樣寫的
84785023
2022 03/28 10:15
正好,清理平掉了,那這個營業(yè)外支出要填寫在匯算的105090表是嗎?還得在主表里填寫營業(yè)外支出吧
meizi老師
2022 03/28 10:23
你好;對的;是這樣來走分錄的??
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