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某工廠系增值稅一般納稅人,2019年6月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務:(1)購進原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款80000元,增值稅稅額為10400元,原料已驗收入庫并部分投入使用。在購貨過程中支付運輸費,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為20000元,增值稅為1800元。(2)購進包裝物一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款20000元。(3)購進辦公用品一批,取得普通發(fā)票上注明價款20000元;購進小汽車一輛,增值稅專用發(fā)票注明價款137000元,增值稅17810元。(4)銷售甲產(chǎn)品2000件,開具增值稅專用發(fā)票注明的銷售額為120000元;另收取包裝物租金22600元。(5)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品一批,新產(chǎn)品含稅售價為90400元,舊產(chǎn)品作價15000元。(6)向災區(qū)捐贈貨物一批,不含稅金額為90000元。已知:該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定,并已認證;購進和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。請計算該企業(yè)本月應納增值稅額。

84785034| 提問時間:2022 03/27 18:11
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 進項稅額10400+1800+20000*0.13+17810=32610 銷項稅額120000*0.13+90400/1.13*0.13+90000*0.13=37700 需要繳納增值稅37700-32610=5090
2022 03/27 18:13
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