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1.老師,我們單位3月份給對(duì)方打預(yù)付款400萬,但只收到200萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,該怎么做分錄?當(dāng)月沒有開銷售發(fā)票,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都能勾選抵扣嗎?

84785022| 提問時(shí)間:2022 03/27 14:02
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好? 借預(yù)付 400 貸銀行 借 成本費(fèi)用等類科目 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸 預(yù)付 200? 沒有銷項(xiàng)不用認(rèn)證? 抵時(shí)再認(rèn)證就行?
2022 03/27 14:06
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