問題已解決

購進(jìn)材料用于職工福利,以賬面金額結(jié)轉(zhuǎn)職工薪酬,另有虛假購入3900進(jìn)項(xiàng)稅上月已抵扣

84785034| 提問時(shí)間:2022 03/27 10:12
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師
你好,同學(xué)的具體問題是什么呢?
2022 03/27 10:13
84785034
2022 03/27 10:14
怎么寫分錄買時(shí)候可以寫借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付職工薪酬對嗎
答疑蘇老師
2022 03/27 10:16
你好,不對,借? 原材料? ?貸 銀行存款 因?yàn)橛糜诼毠じ@倪M(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣
84785034
2022 03/27 10:19
那虛假3900分錄怎么寫
答疑蘇老師
2022 03/27 10:21
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出 把原來的分錄沖掉 借 應(yīng)付賬款? 貸 原材料? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785034
2022 03/27 10:23
但是題不是說結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬了,為啥不寫借原材料100000貸應(yīng)付職工薪酬10000
答疑蘇老師
2022 03/27 10:25
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 原材料
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