問題已解決

老師,麻煩問下我公司2021年開出專票對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方退貨了需要如何操作呢!

84784957| 提問時(shí)間:2022 03/26 17:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)方填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,然后銷售方開具負(fù)數(shù)發(fā)票?
2022 03/26 17:47
84784957
2022 03/26 17:50
銷售方可以自行操作嗎?
鄒老師
2022 03/26 17:51
你好,這種情況需要由購(gòu)買方填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表才是的
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