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我公司替供應(yīng)商墊付了一筆費(fèi)用,然后我公司采購(gòu)貨物的時(shí)候供應(yīng)商就抵減了這筆費(fèi)用,但是供應(yīng)商開給我公司的發(fā)票把抵減的這筆費(fèi)用做成了折扣。我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?。?/p>

84785029| 提問時(shí)間:2022 03/26 10:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你們墊付的時(shí)候借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,然后你采購(gòu)的貨物借庫存商品貸應(yīng)付賬款是這么做的吧? 現(xiàn)在應(yīng)付賬款和你的其他應(yīng)收款對(duì)沖就可以的,借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款。 這個(gè)庫存商品的發(fā)票不應(yīng)該按照折扣的,讓他看按照原價(jià)的來開。
2022 03/26 11:03
84785029
2022 03/26 11:09
關(guān)鍵就在這點(diǎn),所以還是他們的處理有問題對(duì)嗎
郭老師
2022 03/26 11:13
對(duì)的是的,他少交了稅款。
84785029
2022 03/26 11:14
那如果供應(yīng)商他們是必須這樣操作的話,我應(yīng)該怎么處理,而且支出的費(fèi)用也確實(shí)回不到我公司賬上
郭老師
2022 03/26 11:17
庫存商品按照你們?cè)鹊恼劭壑暗膩砣胭~,沒有發(fā)票的那一部分不允許抵扣所得稅,正常的做庫存商品就行。
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