問題已解決

1.某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年8月有關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)從某煙絲廠購進(jìn)已稅煙絲200噸,不含增值稅的單價2萬元/噸,取得煙絲廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款400萬元,增值稅52萬元, 煙絲已驗收入庫。 (2)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購煙葉30噸,收購憑證上注明支付收購貨款42萬元(假定不征收煙葉稅),另支付運(yùn)費(fèi)3萬元(不含增值稅), 取得承運(yùn)單位開具的運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票;煙葉驗收入庫后,又委托煙絲廠加工成煙絲,取得煙絲廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明支付加工費(fèi)8萬元、增值稅1.04萬元,卷煙廠收回?zé)熃z時,煙絲廠未代收代繳消費(fèi)稅。 (3)卷煙廠生產(chǎn)領(lǐng)用外購已稅煙絲150噸,生產(chǎn)卷煙20000標(biāo)準(zhǔn)箱(每箱250條,每條200支,為甲類卷煙),當(dāng)月銷售給卷煙專賣商18000箱,取得不含增值稅的銷售額36000萬元。 要求: 計算a. 卷煙廠2019年8月份應(yīng)繳納的增值稅; b. 卷煙廠2019年8月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。

84785019| 提問時間:2022 03/26 09:52
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項稅額52
2022 03/26 10:13
暖暖老師
2022 03/26 10:14
業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項42*0.09+3*0.09+1.04=5.09
暖暖老師
2022 03/26 10:15
業(yè)務(wù)3應(yīng)交增值稅銷項稅是36000*0.13=4680 應(yīng)交消費(fèi)稅是36000*0.56+18000*150/10000=20430
暖暖老師
2022 03/26 10:15
計算a. 卷煙廠2019年8月份應(yīng)繳納的增值稅; 4680-52-5.09=4622.91
84785019
2022 03/26 10:15
老師您好,方便加微信嗎?我這道題目想要完整的答案和解題思路
暖暖老師
2022 03/26 10:15
不好意思,學(xué)堂不可以留私人微信
84785019
2022 03/26 10:17
好的謝謝 那麻煩您了!前面就是業(yè)務(wù)1-3的分析a的答案對嗎。那B的答案應(yīng)該怎么算呢
暖暖老師
2022 03/26 10:26
您說的B指的是哪一個呢?
84785019
2022 03/26 10:44
B的消費(fèi)稅就是您前面列出來的那個對吧?另外業(yè)務(wù)2的話為什么乘的稅率是9%而不是(9+1)%呢
暖暖老師
2022 03/26 10:46
題目沒有說加工13%的貨物,我當(dāng)然用9%
84785019
2022 03/26 11:19
好的了解。如果題目有給出說“收購免稅農(nóng)產(chǎn)品 (包括煙葉)進(jìn)項稅扣除率為:9% 購進(jìn)用於生產(chǎn)銷售或委託加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額扣除率為:10%” 這個時候是不是應(yīng)該就要用10%了呢
暖暖老師
2022 03/26 11:23
是的,你說的是正確的這里
84785019
2022 03/26 11:35
在算消費(fèi)稅的時候,業(yè)務(wù)(3)中的150噸外購已稅煙絲的消費(fèi)稅為什么不需要扣除呢?還有業(yè)務(wù)(2)的42萬元是不是不包括在消費(fèi)稅的計算中呢
暖暖老師
2022 03/26 11:36
題目沒有順,應(yīng)該是可以扣除的
84785019
2022 03/26 11:42
如果(3)領(lǐng)用的150噸的單價是2萬每噸的話,消費(fèi)稅中扣除的數(shù)應(yīng)該是多少呢
暖暖老師
2022 03/26 11:42
消費(fèi)稅中扣除的數(shù)應(yīng)該是多少呢 150*2*0.3=90
84785019
2022 03/26 11:43
那42萬的收購需要也計算在消費(fèi)稅內(nèi)嗎
暖暖老師
2022 03/26 11:49
那個計算代扣代繳消費(fèi)稅時用 (42*0.91+3+8)/(1-0.3)*0.3=21.09
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