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老師,A開出的專票,增值稅這個6怎么沒加上?100+6-(160-40-30)=16

84784975| 提問時間:2022 03/26 08:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 增值稅可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 不需要加入入賬成本啊
2022 03/26 08:38
84784975
2022 03/26 08:43
這個是銷項(xiàng)
84784975
2022 03/26 08:44
A公司開出的
bamboo老師
2022 03/26 08:46
借 銀行存款106 借 累計攤銷40 借 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備30 貸 無形資產(chǎn)160 貸 資產(chǎn)處置損益 10 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額6 選擇D選項(xiàng) 不對么?
84784975
2022 03/26 08:47
D是對的老師
bamboo老師
2022 03/26 08:48
您看我的分錄理解一下
84784975
2022 03/26 08:50
老師寫的分錄清晰明了
bamboo老師
2022 03/26 08:52
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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