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6月2日,出納預支員工500元差旅費,6月8日,員工回來報銷實際差旅費300元,并交還200元。6月2日的分錄:借:其他應收款 500 貸:庫存現(xiàn)金 500,6月8日的分錄為:借:差旅費 300 貸:其他應收款300 借:庫存現(xiàn)金 200 貸:其他應收款200. 以上會計分錄正確嗎?

84784991| 提問時間:2022 03/25 21:45
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好!是的,你的理解很對
2022 03/25 21:46
84784991
2022 03/25 21:50
那作為出納,6月2日,根據(jù)領(lǐng)導審批的借款單,支付500元,則現(xiàn)金日記賬上登記:庫存現(xiàn)金 (貸)500,等6月8日,員工回來報銷,作為出納怎么登記現(xiàn)金日記賬的內(nèi)容呢?
蔣飛老師
2022 03/25 22:01
你好!借:庫存現(xiàn)金 200(退回200)
84784991
2022 03/25 22:10
那這樣,日記賬上,庫存現(xiàn)金少了300元,日記賬上怎么體現(xiàn)這300元用去哪里了?
蔣飛老師
2022 03/26 05:52
做上面兩筆登記后付500-收200=支付300 結(jié)出余額就是300(少了300) 和結(jié)果能對上的
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