問(wèn)題已解決

我們公司出口退稅,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)不夠,那么這個(gè)月應(yīng)該怎么申報(bào)?是不夠的出口金額都做免稅嗎?而且3月要到去年的退稅截止期了,所以必須把去年出口的都申報(bào)掉

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/25 16:18
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)有退稅時(shí)間限制呀
2022 03/25 16:26
84784979
2022 03/25 16:53
老師,可是,現(xiàn)在公司就是要把去年的報(bào)掉,未退稅的都報(bào)免稅
84784979
2022 03/25 16:54
現(xiàn)在我不知道怎么報(bào)免稅
樸老師
2022 03/25 17:01
同學(xué)你好 填寫(xiě)在免稅欄
84784979
2022 03/25 17:07
老師,還有什么要交的稅嗎?是不是附加稅
樸老師
2022 03/25 17:27
同學(xué)你好 生產(chǎn)型交附加稅 還交所得稅
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