問(wèn)題已解決

老師好,實(shí)收資本錯(cuò)了,怎么改合適,好多年了,應(yīng)為100萬(wàn),一直是按122萬(wàn)做的張,用哪兩個(gè)科目調(diào)

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/25 15:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,與實(shí)收資本對(duì)應(yīng)錯(cuò)誤的科目 是什么呢???
2022 03/25 15:06
84784958
2022 03/25 15:07
不知道了,我半截接手的,沒(méi)有無(wú)形資產(chǎn)
鄒老師
2022 03/25 15:07
你好,需要知道原因,我這邊才好知道該如何調(diào)整的?
84784958
2022 03/25 15:14
應(yīng)該是記錯(cuò)了吧
84784958
2022 03/25 15:13
沒(méi)有入資以為入了
鄒老師
2022 03/25 15:14
你好,錯(cuò)了也需要知道錯(cuò)誤的原因才是啊 只知道錯(cuò)了,不知道具體的原因,這樣是無(wú)法調(diào)整的?
84784958
2022 03/25 15:15
法人說(shuō)入資沒(méi)入
鄒老師
2022 03/25 15:16
你好,沒(méi)有入資以為入了,那就這樣做調(diào)整 借:實(shí)收資本,貸:相關(guān)科目
84784958
2022 03/25 15:18
貸方我推理用其他應(yīng)付款——法人 可以嗎
84784958
2022 03/25 15:20
還是用未分配利潤(rùn)調(diào)
鄒老師
2022 03/25 15:20
你好,之沒(méi)有入資以為入了,之前做賬的借方科目是什么呢??
84784958
2022 03/25 15:20
因?yàn)槲矣X(jué)著法人沒(méi)有實(shí)際給錢(qián),放到其他應(yīng)付也不合適
鄒老師
2022 03/25 15:21
你好,之沒(méi)有入資以為入了,之前做賬的借方科目是什么呢??
84784958
2022 03/25 15:21
以前的賬沒(méi)有了,我看不到
84784958
2022 03/25 15:23
以前的查不到了,現(xiàn)在怎么調(diào)最合適,貸方用未分配利潤(rùn)可以嗎
鄒老師
2022 03/25 15:23
你好,不知道之前入賬的借方科目,現(xiàn)在是無(wú)法作出準(zhǔn)確的調(diào)整分錄的?
84784958
2022 03/25 15:25
我知道啊,我的意思是沒(méi)辦法那么精準(zhǔn)但必須調(diào),用未分配利潤(rùn)行不行,又不能不調(diào)
鄒老師
2022 03/25 15:27
你好,不知道之前入賬的借方科目,現(xiàn)在是無(wú)法作出準(zhǔn)確的調(diào)整分錄的? 無(wú)法確定? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 行不行的 需要知道之前入賬科目,現(xiàn)在才好確定
84784958
2022 03/25 15:27
那不知道了怎么辦
鄒老師
2022 03/25 15:29
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