問題已解決

老師,我們公司開業(yè)前期買了一批固定資產、低耗品,后期因為某些原因,少付5萬塊錢,由于供應商是按照付款進度開票的,前任會計把這批固定資產、低耗品按照合同價格入賬的,等于現在供應商應付掛了5萬元不用支付,怎么處理呢。我們也簽了補充協議。前期的固定資產都已經開始了折舊。那現在怎么處理這5萬的應付款呢。

84785010| 提問時間:2022 03/25 11:43
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黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,少付的5萬沖減固定資產原賬面,然后沖減之前多入的折舊。當期沖減就可以了。
2022 03/25 11:45
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