問題已解決

老師好,請問一下公司的代工收入,例,5月出貨當(dāng)月(未開票)到12月還是沒開票,但報了增值稅,跨年1月開票,這三個時候的憑證怎么做好"沒改賬。就是不知這分錄怎么做好 我前面說的,在5月確認(rèn)收入,但他們12月才報的增值稅。這怎么辦?應(yīng)該是5月當(dāng)期就要報稅才對吧" 但他們實際是12月才報的稅

84785027| 提問時間:2022 03/25 11:31
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ?是的。? 說明你們延遲報稅的了 。 你要去改申報表才行的 ; 改5月申報表 和12月的? ?
2022 03/25 11:33
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