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代付貨款作為沖減貨款,應(yīng)該怎么做賬?

84784987| 提問時間:2022 03/25 08:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當(dāng)時是掛著應(yīng)付賬款嗎?
2022 03/25 08:45
84784987
2022 03/25 08:45
掛的是其他應(yīng)收
郭老師
2022 03/25 08:47
你好,借其他應(yīng)收款貸銀行存款,你做的是這個嗎?
84784987
2022 03/25 08:47
老師……我不清楚,上個月帳不是我做的,以前是手工賬
84784987
2022 03/25 08:49
付的17192并不是我們的采購款,而是其他公司的發(fā)票給了我們做進(jìn)項,實際用貨人是另一個公司,付這筆款就等于還另一個公司的借款,期初余額是在其他應(yīng)收款——紅字)一百多萬。
郭老師
2022 03/25 08:53
沖減貨款,這個是他欠你的還是你欠他的?
84784987
2022 03/25 08:54
我們欠他的
郭老師
2022 03/25 08:54
你欠他的應(yīng)該是借庫存商品貸應(yīng)付賬款的吧?
84784987
2022 03/25 08:55
不是啊老師
郭老師
2022 03/25 08:56
借庫存商品貸,其他應(yīng)收款做的是這個。
84784987
2022 03/25 08:57
我們付錢出去了
郭老師
2022 03/25 09:02
你好,先說貨款的這一個,你們付出去了之后,你借其他應(yīng)收款貸,銀行存款可以這么做。 貨物的時候,你當(dāng)時是怎么做的,如果你發(fā)生貨物的時候,借庫存商品貸其他應(yīng)收款的話,這兩個看其他應(yīng)收款的余額不就可以了,已經(jīng)對沖了,不需要單獨做對沖的。
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