問題已解決
您好老師,我公司是餐飲業(yè)一般納稅人,每月增值稅有加計抵減減除,①每個月的增值稅要怎么做分錄?②已經(jīng)認證的發(fā)票繳納了稅費,下月又發(fā)生了退稅,分錄要怎么做呢?
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借轉出未交增值稅
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2022 03/24 10:48
佟老師
2022 03/24 10:48
認證發(fā)生退稅是什么意思
84785005
2022 03/24 12:51
就是本月增值稅銷項減去進項減去加計抵減費用的增值稅額已經(jīng)繳納了,隔月又申請退稅了
佟老師
2022 03/24 13:25
因為什么原因申請退稅的
84785005
2022 03/24 14:44
國家免稅的申請的退稅
佟老師
2022 03/24 14:45
那你就反方向退沖回去就行。
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