問題已解決

您好老師,我公司是餐飲業(yè)一般納稅人,每月增值稅有加計抵減減除,①每個月的增值稅要怎么做分錄?②已經(jīng)認證的發(fā)票繳納了稅費,下月又發(fā)生了退稅,分錄要怎么做呢?

84785005| 提問時間:2022 03/24 10:40
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 銷項稅額 借庫存商品 進項稅額 貸銀行存款 借銷項稅額 貸進項稅額 轉出未交增值稅 借轉出未交增值稅 貸未交增值稅
2022 03/24 10:48
佟老師
2022 03/24 10:48
認證發(fā)生退稅是什么意思
84785005
2022 03/24 12:51
就是本月增值稅銷項減去進項減去加計抵減費用的增值稅額已經(jīng)繳納了,隔月又申請退稅了
佟老師
2022 03/24 13:25
因為什么原因申請退稅的
84785005
2022 03/24 14:44
國家免稅的申請的退稅
佟老師
2022 03/24 14:45
那你就反方向退沖回去就行。
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