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結(jié)賬模塊中,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅是負數(shù)怎么回事
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速問速答同學(xué)你好,月轉(zhuǎn)出未交增值稅為負,說明是進項大于銷項,其差額就為負,這也稱為留抵數(shù),下月不用單獨做賬務(wù)處理,只要計算應(yīng)交稅額時把它當(dāng)成進項抵扣銷項即可.
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)經(jīng)過結(jié)轉(zhuǎn),月份終了,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 科目的余額,反映企業(yè)尚未抵扣的增值稅.
2022 03/24 00:45
84784958
2022 03/24 10:34
可是我銷項大于進項啊,搞不明白了,是我會計科目不對嗎?
楊揚老師
2022 03/24 10:43
那需要先查看一下你的明細賬哦,看是不是做記賬憑證錄入的時候科目掛錯了。
84784958
2022 03/24 10:52
我的會計分錄是:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 71255.75
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 71255.75
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 74781.89
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 74781.89
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3526.14
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 3526.14
我的應(yīng)交增值稅余額是負數(shù)-3526.14,未交增值稅余額在貸方3526.14,結(jié)賬那顯示轉(zhuǎn)出未交增值稅-35
84784958
2022 03/24 11:03
不好意思,字數(shù)超限了,結(jié)賬那個地方顯示轉(zhuǎn)出未交增值稅-3526.14,是怎么回事呢?是哪里不對嗎?我搗鼓好幾天怎么也不對,麻煩老師給看看,謝謝
楊揚老師
2022 03/24 11:10
應(yīng)交增值稅的各科目余額能給我看一下嗎
84784958
2022 03/24 11:34
沒有辦法轉(zhuǎn)圖片
楊揚老師
2022 03/24 11:36
同學(xué)你好,剛剛仔細看來了一下,是因為你的銷項稅額和進項稅額弄反了。
84784958
2022 03/24 11:39
進項和銷項那里都是平,只有第三部那里,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3526.14,貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅3526.14 這里是借方3526.14,最后余額是負數(shù)了-3526.14
84784958
2022 03/24 11:45
我應(yīng)交增值稅下邊的科目只有未交增值稅貸方余額35226.14,其他的就是應(yīng)交所得稅,城市建設(shè)稅,教育稅和地方稅了。應(yīng)交增值稅下邊只有這5個科目
84784958
2022 03/24 11:47
反了嗎?不是銷項多嗎?
楊揚老師
2022 03/24 11:47
不好意思,剛剛跟另一個問題弄混了,如果你的科目明細表余額是正確的證明記賬憑證沒有,結(jié)賬顯示比不是有個自動生成憑證的按鈕,如果你手動結(jié)轉(zhuǎn)了就不用管自動生產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)憑證那邊的數(shù)據(jù),主要看最后科目余額和生成的報表數(shù)據(jù)有沒有問題。
楊揚老師
2022 03/24 11:48
如果你的科目明細表余額是正確的證明記賬憑證沒有問題
84784958
2022 03/24 11:51
那我的對嗎?總的應(yīng)交增值稅最后是-3526.14,下邊科目的未交增值稅是貸方3526.14,對嗎?這樣
84784958
我的轉(zhuǎn)出未交增值稅也是負數(shù)
楊揚老師
2022 03/24 12:51
同學(xué)你好,這個要看科目余額和明細賬余額,只要最后的明細科目余額和生成的報表項目余額是正確的,不要糾結(jié)余額自動結(jié)轉(zhuǎn)提示欄的數(shù)字,因為你已經(jīng)手動結(jié)轉(zhuǎn)了,就不用自動結(jié)轉(zhuǎn)了。
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