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請問老師,進項發(fā)票異常,成本轉(zhuǎn)出,所得稅補交的賬務處理怎么做?

84785003| 提問時間:2022 03/23 16:48
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大賀老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好同學,紅字沖回成本費用相關分錄,補計提相關稅金即可。借以前年度損益調(diào)整,貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)。借以前年度損益調(diào)整(紅字)貸相關分錄。 純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評以便更好地進行服務,謝謝!
2022 03/23 16:50
84785003
2022 03/23 18:32
增值稅不用以前年度損益調(diào)整吧,在稅局通知的當月轉(zhuǎn)出的,這部分增值稅所產(chǎn)生的附加呢?
大賀老師
2022 03/23 18:48
增值稅不用以前年度損益調(diào)整的
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