問題已解決
請問老師,進項發(fā)票異常,成本轉出,所得稅補交的賬務處理怎么做?
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速問速答你好同學,紅字沖回成本費用相關分錄,補計提相關稅金即可。借以前年度損益調整,貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉出)。借以前年度損益調整(紅字)貸相關分錄。
純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評以便更好地進行服務,謝謝!
2022 03/23 16:50
84785003
2022 03/23 18:32
增值稅不用以前年度損益調整吧,在稅局通知的當月轉出的,這部分增值稅所產生的附加呢?
賀漢賓老師
2022 03/23 18:48
增值稅不用以前年度損益調整的
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