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補申報以前年度未申報的收入,增值稅免征,補交了所得稅,更正了以前年度匯算。會計分錄如何做,在補申報當(dāng)月入賬嗎?

84785034| 提問時間:2022 03/23 12:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
賬上沒有做的話,借應(yīng)收賬款貸利潤分配未分配利潤。
2022 03/23 12:27
郭老師
2022 03/23 12:27
增值稅的需要補到以前的年度。
84785034
2022 03/23 12:34
1.借:現(xiàn)金。貸:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅。2.借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(免征)貸:以前年度損益調(diào)整3.借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配。這樣可以嗎?。是在補申當(dāng)月記帳嗎?
郭老師
2022 03/23 12:40
你好,增值稅免這個是什么業(yè)務(wù)的?免是季度小規(guī)模45萬免的嗎?
84785034
2022 03/23 13:03
嗯。這樣做可以嗎。在補申當(dāng)月入帳嗎?當(dāng)月入帳,應(yīng)該不需要調(diào)整以前的財務(wù)報表對吧,但不調(diào)整和補申報數(shù)據(jù)不一樣。有稅務(wù)風(fēng)險。調(diào)整的話,又如何改以前的帳本。重新要改(三年前的)。暈了老師
郭老師
2022 03/23 13:07
最喜歡的永遠是這樣做,可以的賬務(wù)處理,做到這個月之前的期初數(shù)據(jù)、期末數(shù)據(jù)、當(dāng)月的財務(wù)報表都不需要修改。
84785034
2022 03/23 13:15
老師你沒有明白。我是問。補申2018.2019.2020年度收入及補所得稅。在2021年11月補申。是在2021年11月當(dāng)月入帳。2018.2019.2020年的財務(wù)報表要更正嗎?不更正就和補申報的數(shù)據(jù)不一樣。有無稅務(wù)風(fēng)險。2021年11月入帳,利潤分配期末期初差額不等于本年凈利潤。我應(yīng)該如何做
郭老師
2022 03/23 13:22
財務(wù)報表不用修改的。 匯算清交調(diào)整了,沒有風(fēng)險。 調(diào)整期初未分配利潤和庫存現(xiàn)金
84785034
2022 03/23 13:31
老師,也就是說,我這樣會計分錄可以對吧。只在2021年11月財務(wù)報表還原期初金額對不對
郭老師
2022 03/23 13:32
你好,對的是的是這么做的,是這么理解的,修改二一年的期初
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