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老師,去年按25 %確認遞延,今年按15%轉(zhuǎn)回,10%稅率差如何處理?謝謝

84784971| 提問時間:2022 03/23 09:44
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徐悅
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
你好,這個差額影響所得稅費用。
2022 03/23 09:52
84784971
2022 03/23 13:04
那具體分錄怎么寫?
徐悅
2022 03/23 13:05
比如說原來確認了遞延所得稅資產(chǎn)25萬,現(xiàn)在只需要15萬。 借,所得稅費用10 貸,遞延所得稅資產(chǎn)10
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