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我們公司去年12月份開了一張10萬元的發(fā)票,今年1月份紅沖了,去年有計(jì)提了成本10萬也結(jié)轉(zhuǎn)了,那1月份的分錄我應(yīng)該怎么做呢

84785015| 提問時(shí)間:2022 03/22 15:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022 03/22 15:30
84785015
2022 03/22 16:07
借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)收賬款,請(qǐng)問老師,這個(gè)是填負(fù)數(shù)嗎 12月開的是服務(wù)的發(fā)票,12月計(jì)提的成本也是人工費(fèi),這個(gè)怎么沖減呢
鄒老師
2022 03/22 16:07
你好 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本 沒有特別說明的情況下,金額都是正數(shù) 服務(wù)收入,服務(wù)成本沖銷分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:勞務(wù)成本 ,貸:主營業(yè)務(wù)成本
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