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老師,成品入庫單、物料入庫單、領料單沒有金額,只有數(shù)量怎么入賬

84784987| 提問時間:2022 03/22 13:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,還沒有發(fā)票嗎?如果沒有的話,你暫估一個。
2022 03/22 13:39
84784987
2022 03/22 13:41
老師,暫估多少合適,還有就是以后都沒有發(fā)票,不知道是多少金額
郭老師
2022 03/22 13:42
你好,這個成品的你知道銷售價格嘛,只要不超過你的銷售價格就行。
84784987
2022 03/22 13:43
老師,那暫估的以后劉一直是暫估的課,因為以后都不會有發(fā)票
郭老師
2022 03/22 13:44
好,那你支付的價格有嗎?按你支付的價格來做賬。
84784987
2022 03/22 13:45
老師,還有那個發(fā)貨單有的開票了就疊在發(fā)票的后面了,沒開票的發(fā)貨單也是跟開票的分錄一樣做嗎
郭老師
2022 03/22 13:46
對的是的是一樣的成本費用,沒有發(fā)票的,匯算清繳調(diào)整,正常做賬。
84784987
2022 03/22 13:48
老師,匯算清繳在什么時候做的,怎么調(diào)啊
84784987
2022 03/22 13:49
還有老師,物料入庫單、成品入庫單、領料單的分錄分別是怎么做的
郭老師
2022 03/22 13:50
物料借原材料 貸,應付賬款或者銀行存款 產(chǎn)品借庫存商品 貸銀行存款 結轉了成本之后再納稅,調(diào)整明細表,扣除項目,其他填寫帳載金額。
84784987
2022 03/22 13:53
老師,還有一個領料單的分錄沒有寫,老師,匯算清繳在電子稅務局平臺操作嗎?我沒有看到,是幾月份才可以操作
郭老師
2022 03/22 13:55
借生產(chǎn)成本貸原材料。
郭老師
2022 03/22 13:56
現(xiàn)在就可以操作的,現(xiàn)在操作的是上年的,都是每年的次年五月底之前。
84784987
2022 03/22 13:58
老師,匯算清繳是把沒有開發(fā)票的金額寫在賬載金額里面就可以了嗎?是不是只針對銷售沒有開票的
郭老師
2022 03/22 14:02
好,對的是的,這個是結轉了成本的金額,沒有發(fā)票的,但是結轉了成本。
84784987
2022 03/22 14:02
好的,謝謝老師
郭老師
2022 03/22 14:05
不用客氣,工作愉快。
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