問題已解決
老師,我們從3月份開始用的財務軟件,錄入的期初數(shù),后發(fā)現(xiàn)期初數(shù)有變動,比如應收賬款期初是100,后來發(fā)現(xiàn)應該是300,如何調(diào)整過來呢,應該怎么做分錄
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速問速答您好同學
當初期初錄錯了,報表是平的嗎
2022 03/22 13:22
84784949
2022 03/22 13:23
錄了期初,以前的賬軟件上沒有,就是這個月的數(shù),不知道怎么做分錄了
大老師
2022 03/22 13:26
如果是這個月的直接做賬就行呢,如果不是這個月的,就是期初錄錯的問題,那你得找個另外一個科目跟他匹配呢,會計的借貸相平的,只有一個科目沒法調(diào)賬啊,而且業(yè)務是啥老師也不清楚,沒法告訴你怎么調(diào)呢同學
84784949
2022 03/22 13:47
本來2月份的賬應該在2月末的時候就知道準確數(shù)了,因為個別家有調(diào)整,比如應收a家的到2月末掛了100,到3月份給出了2月份掛賬的具體數(shù)是300,可是我這邊3月期初數(shù)已經(jīng)錄進去了,沒辦法修改了,怎么做分錄調(diào)整一下呢
大老師
2022 03/22 13:51
同學您好
根據(jù)你的進一步描述,老師可以認為是銷售東西確認收入形成的應收賬款,金額不大的話,可以補一個確認收入的憑證就行了,也不涉及跨年,借應收200貸主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅
84784949
2022 03/22 13:55
嗯,如果應收是100,實際少,應該怎么寫分錄呢
大老師
2022 03/22 13:58
您好同學,沖一下就行的
84784949
2022 03/22 13:58
做相反的分錄嗎老師
大老師
2022 03/22 13:59
您好同學
是的 做相反的分錄就行
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