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我是新手會計,計提工資的時候 借:管理費用—管理人員職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資的時候 借:管理費用—管理人員職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金 這樣是不不對?但是這是2021年的賬了,在么辦?

84784997| 提問時間:2022 03/22 11:13
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
老同學(xué),不太對,正常你第二個憑證,借方應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬,那你調(diào)整一下憑證吧,你這樣調(diào)整,你借應(yīng)付職工薪酬,貸利潤分配未分配利潤。
2022 03/22 11:18
李霞老師
2022 03/22 11:18
嗯,你得看你是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?如果是小企業(yè)準(zhǔn)則的話,你就用這個憑證,如果不是的話,你那個貸方要用以前年度損益調(diào)整過渡一下。
84784997
2022 03/23 09:39
以前年度損益調(diào)整 咋么調(diào)整 我看見,我們的報表寫的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則么
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