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我司收到一張價稅合計10萬元的發(fā)票,但最終結(jié)算為9.8萬元,我司最終付款9.8萬元,對方也未重開發(fā)票,我做賬時多出來的0.2萬元價稅該怎么記賬

84785026| 提問時間:2022 03/21 16:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以放到營業(yè)外收入的, 借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款 營業(yè)外收入。
2022 03/21 16:08
84785026
2022 03/21 16:14
就是說這個進項稅我全額入賬,但是實際上我又需要不付那一部分的錢,所以做營業(yè)外收入,大體思想上這樣嘛
郭老師
2022 03/21 16:15
是的是的,是這么理解的。
84785026
2022 03/21 16:16
另外,前任會計是做的借方核減庫存商品,貸方進項稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)付賬款負數(shù),我感覺這個好像不太對
郭老師
2022 03/21 16:17
你好,這個是紅沖的業(yè)務(wù)。
84785026
2022 03/21 16:18
但是實際上人家沒開紅字發(fā)票來
郭老師
2022 03/21 16:19
可以的,他是想把多做的成本和稅額紅沖。
84785026
2022 03/21 16:19
而且,紅沖也應(yīng)該是沖進項稅,她這邊做的進項稅額轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 03/21 16:19
你好,紅沖了進項,你的進項做轉(zhuǎn)出附表二里面填寫,進項轉(zhuǎn)出沒有問題,可以。
84785026
2022 03/21 16:19
我這邊進項稅額轉(zhuǎn)出就一直在賬上
郭老師
2022 03/21 16:22
進項轉(zhuǎn)出,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅就是了。
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