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你好老師,請(qǐng)問勞務(wù)派遣公司。這種開差額票怎么開。差額征收的

84785027| 提問時(shí)間:2022 03/21 14:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
根據(jù)政策規(guī)定,納稅人選擇差額納稅的,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。具體開票流程如下: 第一步,在發(fā)票填開界面點(diǎn)擊左上角的“差額”按鈕。 第二步,在彈出的“輸入扣除額”窗口,輸入扣除額,點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。 第三步,在票面中錄入購銷方信息、商品名稱、單價(jià)和數(shù)量,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額和金額。 第四步,打印發(fā)票;發(fā)票打印后備注欄將自動(dòng)打印“差額征稅”字樣,“稅率”欄自動(dòng)打印“***”; 舉例,企業(yè)收到勞務(wù)派遣收入100000元(不含稅金額95238.09元,稅額4761.90元),扣除代支付工資、五險(xiǎn)一金合計(jì)90000元,差額開具發(fā)票顯示價(jià)稅合計(jì)100000萬元,稅額計(jì)算為:(100000-90000)/1.05*5%=476.19元。 注意事項(xiàng): ① 系統(tǒng)不支持差額征稅與正常開票(非差額征稅)混開功能。 ② 差額征稅的商品明細(xì)只能開具一行。 ③ 支持折扣功能,但要先錄入扣除額再添加商品和折扣行。 ④ 稅率為“減按1.5%計(jì)算”的商品不能差額征收。 具體增值稅申報(bào)流程: 1、將差額扣除項(xiàng)目填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》,勞務(wù)派遣公司適用5%征收率簡(jiǎn)易辦法征收增值稅,填列在第5欄。 ① 將差額扣除之前的本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額100000填入“本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)”。 ② 將本期產(chǎn)生的差額扣除的支付工資、五險(xiǎn)一金合計(jì)90000元填入2、3列中即是“本期發(fā)生額”“本期應(yīng)扣除金額”,如上期無余額則本期實(shí)際扣除金額第五列也應(yīng)填寫90000元。 2、將本期銷售情況填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》 ① 將不含稅金額95238.09元,稅額4761.90元,填入9b的第1列,第二列自動(dòng)生產(chǎn),價(jià)稅合計(jì)100000元。 ② 將90000元填入9b的第12列,系統(tǒng)將自動(dòng)換算出13列含稅(免稅)銷售額10000元,14列銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額476.19元。 3、返回至增值稅納稅申報(bào)表,數(shù)據(jù)將自動(dòng)傳輸至第五欄“(二)按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額”9523.81元,第11欄“銷項(xiàng)稅額476.19元”,點(diǎn)擊保存即可完成申報(bào)。 備注:選擇按照5%征收率簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅,取得的增值稅專用發(fā)票對(duì)應(yīng)進(jìn)行稅額不得抵扣!
2022 03/21 14:49
84785027
2022 03/21 15:00
沒看明白老師
郭老師
2022 03/21 15:01
第一步,在發(fā)票填開界面點(diǎn)擊左上角的“差額”按鈕。 第二步,在彈出的“輸入扣除額”窗口,輸入扣除額,點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。 第三步,在票面中錄入購銷方信息、商品名稱、單價(jià)和數(shù)量,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額和金額。 第四步,打印發(fā)票;發(fā)票打印后備注欄將自動(dòng)打印“差額征稅”字樣,“稅率”欄自動(dòng)打印“***”;
84785027
2022 03/21 15:03
請(qǐng)問這個(gè)扣除額怎么寫的
郭老師
2022 03/21 15:03
你好,這個(gè)就是你的成本的金額。
84785027
2022 03/21 15:05
這個(gè)不清楚,剛接過來的業(yè)務(wù)
郭老師
2022 03/21 15:07
開的是勞務(wù)派遣的嗎?單位的應(yīng)發(fā)工資加上企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保公積金。
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