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單位監(jiān)理交一定的押金,賬務(wù)處理用其他應(yīng)付款,當(dāng)他負(fù)責(zé)的客戶出問題了,用他的押金去抵相關(guān)費(fèi)用,如何做賬務(wù)處理

84784947| 提問時(shí)間:2022 03/20 13:13
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,借其他應(yīng)付款,貸相關(guān)科目
2022 03/20 13:14
84784947
2022 03/20 13:16
但是我看上一個(gè)財(cái)務(wù)做的是其他應(yīng)收款,把監(jiān)理的費(fèi)用拿來給修補(bǔ)人的補(bǔ)償
小林老師
2022 03/20 13:20
您好,是沒有問題的
84784947
2022 03/20 13:29
那其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款要如何沖銷呢
小林老師
2022 03/20 13:32
您好,就是押金償還其他欠款
84784947
2022 03/20 13:33
那如何做賬務(wù)處理呢
小林老師
2022 03/20 13:34
您好,借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)收款
84784947
2022 03/20 13:37
好的謝謝
小林老師
2022 03/20 14:05
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
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