問(wèn)題已解決

老版,去年公司沒(méi)做賬,欠別人的材料款,期初怎么錄賬

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/20 10:29
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 材料也沒(méi)有入賬的話(huà),借 原材料 貸應(yīng)付賬款
2022 03/20 10:30
84784980
2022 03/20 10:31
材料也沒(méi)有入,材料已經(jīng)用完了,還欠別人錢(qián)
答疑蘇老師
2022 03/20 10:33
你好,那這能是計(jì)入 應(yīng)付賬款和未分配利潤(rùn)科目了。
84784980
2022 03/20 10:36
老師,去年我們賣(mài)的貨款,今年還沒(méi)收回怎么入賬
答疑蘇老師
2022 03/20 10:37
你好 你們?nèi)ツ杲欢惲藛幔?/div>
84784980
2022 03/20 10:39
我們是代賬公司幫做外賬,內(nèi)賬怎么做賬
答疑蘇老師
2022 03/20 10:43
你好,內(nèi)帳沒(méi)有固定格式,按老板要求做就行??梢?借應(yīng)收賬款 貸未分配利潤(rùn)
84784980
2022 03/20 10:45
好的,應(yīng)付也是一樣的,借應(yīng)付賬款,貸未分配利潤(rùn)?
答疑蘇老師
2022 03/20 10:47
你好 ,不是的 ,應(yīng)付是應(yīng)該在貸方 。借 未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)付賬款
84784980
2022 03/20 10:57
好的,謝謝
答疑蘇老師
2022 03/20 10:57
不客氣,祝工作順利哦!
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