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老師,比如說我購買一臺2萬的設(shè)備,付款時(shí)候 借預(yù)付賬款,貸 銀行存款,收到設(shè)備時(shí)候。收到發(fā)票時(shí)候。老師后面兩個(gè)要怎么做呢?

84785027| 提問時(shí)間:2022 03/18 10:32
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅,貸:預(yù)付賬款
2022 03/18 10:33
84785027
2022 03/18 10:35
老師實(shí)際情況是設(shè)備收到了,發(fā)票很久之后才收到,這個(gè)怎么辦?
辜老師
2022 03/18 10:36
那你收到設(shè)備,就要暫估入賬的
84785027
2022 03/18 10:37
老師能具體說一下分錄怎么做嗎?
84785027
2022 03/18 10:37
我們這邊實(shí)際情況是早期付了一大筆設(shè)備費(fèi),然后設(shè)備都是錄取到賬的。發(fā)票還不知道等到什么時(shí)候呢
辜老師
2022 03/18 10:46
付款時(shí)候??借預(yù)付賬款,貸 銀行存款, 收到設(shè)備時(shí)候。借:固定資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款 收到發(fā)票,看是專票還是普票
84785027
2022 03/18 10:56
老師,如果我收到的是普票,那分錄就不用改了?如果我收到的專票呢?借固定資產(chǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)?
84785027
2022 03/18 10:57
但有的時(shí)候發(fā)票直接跨年了。買設(shè)備和發(fā)票不在同一個(gè)年份 那我在賬上怎么體現(xiàn)這個(gè)呢?老師固定資產(chǎn)的確認(rèn)以我收到發(fā)票為準(zhǔn),還是以收到真實(shí)的設(shè)備為準(zhǔn)。
辜老師
2022 03/18 10:57
收到設(shè)備時(shí)候。借:固定資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款,這個(gè)按不含稅金額 如果收到普票,就是,借:固定資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款 收到專票,借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:預(yù)付賬款
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