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增值稅主表中免.抵.退應(yīng)退稅額就是15行等于什么

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/17 15:15
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星河老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 你好, 增值稅納稅申報(bào)表中15欄的免抵退應(yīng)退稅額指的是實(shí)收當(dāng)月收到的退稅款的數(shù),也就是當(dāng)月退到銀行所有退稅款。沒(méi)有退稅款的就不用填或填0.
2022 03/17 15:21
84784970
2022 03/17 15:24
不是啊老師
84784970
2022 03/17 15:26
我這個(gè)月代理做的15欄0,實(shí)際收到退稅款2萬(wàn)多
星河老師
2022 03/17 15:28
同學(xué) 你這里是不是有時(shí)間差,首先你收到的是出口退稅款嗎? 這個(gè)款項(xiàng)是上個(gè)月申報(bào),這個(gè)月才收到的么?
84784970
2022 03/17 15:45
不是這個(gè)月收到的老師
84784970
2022 03/17 15:46
這個(gè)月報(bào)2月份的稅,3月份收到2月份申報(bào)的退稅款
星河老師
2022 03/17 15:51
同學(xué), 你好,對(duì)的,這里十五行指的是你這個(gè)月申報(bào)的退稅款,可能在這個(gè)月末收到或者下個(gè)月收到。
84784970
2022 03/17 15:52
還是不明白老師
84784970
2022 03/17 15:52
能詳細(xì)說(shuō)下嘛老師
84784970
2022 03/17 15:53
這行自動(dòng)帶出還是需要自己填的啊
星河老師
2022 03/17 16:07
同學(xué) 你好 這個(gè)一般就是自動(dòng)帶過(guò)來(lái)的,你能看到你們的免抵退申報(bào)表的主表嗎?
84784970
2022 03/17 16:08
老師你告訴我怎樣看,我去看看
84784970
2022 03/17 16:09
現(xiàn)在有點(diǎn)明白了,老師謝謝,但還是不非常清楚
84784970
2022 03/17 16:10
老師受累告訴我所有的表在哪看,我自己看看表,再琢磨下
星河老師
2022 03/17 16:11
同學(xué) 你好 再給你舉個(gè)例子。 增值稅納稅申報(bào)表主表中的第15欄“免抵退應(yīng)退稅額”需要按照主管稅務(wù)部門(mén)審核確認(rèn)的上期《免抵退稅申報(bào)匯總表》中的第36欄“當(dāng)期應(yīng)退稅額”填報(bào)。也就是說(shuō),第15欄填列的是稅務(wù)機(jī)關(guān)當(dāng)期審批的,實(shí)際為上期計(jì)算的應(yīng)退稅額。舉例說(shuō)明如下: 企業(yè)申報(bào)所屬期2014年7月的免抵退稅申報(bào)資料應(yīng)退稅額50萬(wàn)元,企業(yè)于8月15日前申報(bào),主管稅務(wù)部門(mén)須于8月31日前審核通過(guò),將免抵退稅匯總表退給企業(yè)。企業(yè)于9月15日前進(jìn)行所屬期2014年8月的增值稅納稅申報(bào)時(shí),增值稅納稅申報(bào)表主表“免抵退稅應(yīng)退稅額”填寫(xiě)所屬期2014年7月的免抵退稅匯總表上的當(dāng)期應(yīng)退稅額50萬(wàn)元。
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