問題已解決

企業(yè)因材料質(zhì)量問題將上月所購材料退還給供貨方,收回價(jià)款40000元,增值稅稅額為0.52萬元。請(qǐng)問它屬于進(jìn)項(xiàng)稅額抵減,那么在增值稅申報(bào)表中稅額抵減情況表屬于哪個(gè)抵減項(xiàng)目

84785034| 提問時(shí)間:2022 03/17 14:51
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好,如果已經(jīng)抵扣,在增值稅申報(bào)表中稅額抵減情況表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022 03/17 14:52
84785034
2022 03/17 14:56
老師您好,稅額抵減情況表和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出屬于倆個(gè)表,并且稅額抵減情況表中找不到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
悠然老師01
2022 03/17 15:04
不填稅額抵減,就是進(jìn)項(xiàng)稅表里填轉(zhuǎn)出
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