問(wèn)題已解決

我們公司16年是虧損的,后面就一直是盈利的,那我今年匯算清繳是不是不用填彌補(bǔ)虧損表了?

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/17 09:52
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,對(duì)不用彌補(bǔ)虧損了
2022 03/17 09:52
84784989
2022 03/17 10:14
老師,我們執(zhí)行小準(zhǔn)則補(bǔ)交匯算清繳所得稅,分錄是不是借:所得稅費(fèi)用袋:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸:銀行存款,借:本年利潤(rùn),貸:所得稅費(fèi)用,這樣做對(duì)嗎?
東老師
2022 03/17 10:15
所得稅費(fèi)用換成未分配利潤(rùn)
84784989
2022 03/17 10:16
借:本年利潤(rùn),貸:未分配利潤(rùn)嗎?
東老師
2022 03/17 10:17
對(duì)的沒(méi)錯(cuò)就是這么做
84784989
2022 03/17 10:18
上面的,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)所得稅,這個(gè)要改為未分配利潤(rùn)不?
東老師
2022 03/17 10:19
就是把所得稅費(fèi)用改成未分配利潤(rùn)就行了
84784989
2022 03/17 10:19
好的,謝謝您
東老師
2022 03/17 10:20
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