問題已解決
老師,本來是要入其他應(yīng)收款的,結(jié)果錄成應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款了,而且已經(jīng)跨年了,要怎么處理?怎么調(diào)賬?
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速問速答借其他應(yīng)收款貸銀行存款,正確的是這一個(gè)嗎?
2022 03/16 17:24
郭老師
2022 03/16 17:24
如果是的話,借應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款,貸其他應(yīng)收款。
84785042
2022 03/16 17:27
已經(jīng)跨年了,不用經(jīng)過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?
郭老師
2022 03/16 17:28
你好,他這幾個(gè)科目不涉及到損益類的。
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