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你好老師增值稅有留底,還有增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做會計分錄

84785021| 提問時間:2022 03/16 09:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 增值稅有留底 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 是什么原因?qū)е碌倪M項稅額轉(zhuǎn)出呢??
2022 03/16 09:19
84785021
2022 03/16 09:21
你好老師,我想的,我對增值稅這些分錄不明白
鄒老師
2022 03/16 09:22
你好 增值稅有留底 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 不明白的地方具體是哪里呢?
84785021
2022 03/16 09:24
對應(yīng)交稅費這個科目就不明白,還有您寫的這個分錄也不理解啥意思
鄒老師
2022 03/16 09:26
你好,進項稅額發(fā)生計入借方,結(jié)轉(zhuǎn)計入貸方 銷項稅額發(fā)生計入貸方,結(jié)轉(zhuǎn)計入借方 差額計入?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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