問題已解決

1. 某地板公司生產(chǎn)各種實木地板,2021年11月,領用上月外購的實木地板繼續(xù)加工成豪華實木地板,銷售給某外貿企業(yè)300箱,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為240萬元;裝修辦公樓使用自產(chǎn)的豪華實木地板200箱,已知上月外購實木地板500箱,取得增值稅專用發(fā)票注明價款300萬元,本月生產(chǎn)領用80%。該地板公司應繳消費稅(?。┤f元。(消費稅稅率5%) 老師您好,請問這題怎么解答

84785034| 提問時間:2022 03/16 00:22
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了給你
2022 03/16 01:44
暖暖老師
2022 03/16 06:37
銷售應交消費稅是 240*0.05+200*240/300*0.05=20 可以抵扣消費稅是300*0.8*0.05=12 應交消費稅20-12=8
84785034
2022 03/16 22:31
老師您好,200*240/300是什么意思
暖暖老師
2022 03/17 06:44
這里數(shù)300箱的金額是多少
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