問題已解決

老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有張票專票入了招待費不能抵扣增值稅。怎么處理呢?

84784985| 提問時間:2022 03/15 19:51
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是招待費不能抵扣,而去年認證抵扣了嗎?
2022 03/15 19:52
84784985
2022 03/15 19:54
嗯認證了。剛剛檢查去年的帳的時候發(fā)現(xiàn)了一張招待費票不小心抵扣了。增值稅額68.84元。
鄒老師
2022 03/15 19:54
你好,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出申報處理?
84784985
2022 03/15 19:58
勾選平臺可以將勾選過的票轉(zhuǎn)出嗎?
鄒老師
2022 03/15 20:00
你好,是通過增值稅申報表的填寫,來實現(xiàn)進項稅額轉(zhuǎn)出的
84784985
2022 03/15 20:05
填在哪一欄?
鄒老師
2022 03/15 20:06
你好,請看箭頭指向的地方?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~