問題已解決

3.華宇公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)向甲企業(yè)銷售產(chǎn)品一批,價款100000元,增值稅稅額13000元,收 到甲企業(yè)交來一張銀行承兌匯票,票面價值為113000元,期限為兩個月。 (2)應(yīng)收乙企業(yè)貨款200000元,2018年3月31日經(jīng)協(xié)商改用商業(yè)匯票 方式結(jié)算。收到乙企業(yè)交來的期限為6個月的帶息商業(yè)承兌匯票一張,票 面價值為200000元,票面利率6%。2018年6月30日,計提商業(yè)匯票利息。 (3)接(2),2018年9月30日應(yīng)收乙企業(yè)的商業(yè)承兌匯票到期,委托銀行收款。接銀行通知,乙-企業(yè)銀行賬戶存款不足,到期票款沒有收回。 要求:根據(jù)以上資料編制相關(guān)會計分錄 作業(yè)4:華宇公司采用預(yù)付款項的方式采購材料: (1)2019年7月10日,向乙企業(yè)采購材料,以銀行存款預(yù)付材料款200000。 (2)2019年7月25日,收到乙企業(yè)發(fā)來的材料及有關(guān)結(jié)算單據(jù),款為300000元 ,增值稅為39000元,材料驗收入庫,同時開出轉(zhuǎn)賬支票補付剩余款項。 要求:根據(jù)以上資料編制相關(guān)會計分錄。

84784973| 提問時間:2022 03/15 15:20
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好需要計算做好了給你
2022 03/15 15:25
暖暖老師
2022 03/15 15:26
1借應(yīng)收票據(jù)113000 貸主營業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅13000
暖暖老師
2022 03/15 15:26
2借應(yīng)收票據(jù)200000 貸應(yīng)收賬款200000
暖暖老師
2022 03/15 15:27
借應(yīng)收票據(jù)3000 借財務(wù)費用_3000
暖暖老師
2022 03/15 15:27
3借應(yīng)收賬款200000 貸應(yīng)收票據(jù)200000
暖暖老師
2022 03/15 15:28
4-1借預(yù)付賬款200000 貸銀行存款200000
暖暖老師
2022 03/15 15:28
4-2借原材料300000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額39000 貸預(yù)付賬款200000 銀行存款139000
84784973
2022 03/15 15:30
老師 第二個為什么是3000呢
暖暖老師
2022 03/15 15:30
財務(wù)費用計算式是200000*0.06*3/12=3000
84784973
2022 03/15 15:32
好的 謝謝老師 是按月份對嗎
暖暖老師
2022 03/15 15:41
對的,這里只計提了3個月
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