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對(duì)外提供醫(yī)療服務(wù)免征增值稅,稅率6%,如果我當(dāng)年醫(yī)療服務(wù)取得收入100萬元,那么怎么確認(rèn)我當(dāng)年免征的增值稅是多少呢?這部分免征的增值稅是不是還要計(jì)入營業(yè)外收入征收企業(yè)所得稅呢?

84785007| 提問時(shí)間:2022 03/15 15:05
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? 1. 免稅是? 開免稅稅率的。 不是開6%稅率的 2.? ?免稅 是沒有看金額的。直接 開多少都是免征的? 。 不用轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去哦? ?
2022 03/15 15:12
84785007
2022 03/15 15:18
不是說直接減免的增值稅要計(jì)入營業(yè)外收入嗎
meizi老師
2022 03/15 15:25
你好; 不用。 免征增值稅直接做? 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入-醫(yī)療免稅收入? ?
84785007
2022 03/15 15:38
為什么不用呢,什么樣的增值稅減免需要計(jì)入營業(yè)外收入呢?什么樣的又不需要呢?能給仔細(xì)說說嗎
meizi老師
2022 03/15 15:45
?你好; 免稅的收入 直接不用做增值稅哈; 申報(bào) 直接報(bào)免稅收入;? ??
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