問題已解決
老師,收到社保穩(wěn)崗補貼是計入營業(yè)外收入嗎,這個營業(yè)外收入應(yīng)該算政府補助的,那匯算清繳的時候需要調(diào)減應(yīng)納稅所得額吧
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速問速答你好,對的是的,是這么做的。
2022 03/15 14:09
84785044
2022 03/15 14:16
那我賬上還要調(diào)嗎?要是平時在季度申報的時候就把營業(yè)外收入做不征稅申報是不是年度匯算的時候就不管了,這樣處理比較省事吧
郭老師
2022 03/15 14:17
賬上不用調(diào)整的,賬上就應(yīng)該做營業(yè)外收入。
郭老師
2022 03/15 14:17
不管是你匯算清交還是預(yù)交,都需要單獨調(diào)整的。
84785044
2022 03/15 14:30
那平時季度預(yù)交怎么調(diào)整,申報的時候我就按照不征稅收入,也不用繳納企業(yè)所得稅,沒有造成多繳納稅款,還用調(diào)整啊
郭老師
2022 03/15 14:32
預(yù)繳的時候在不征稅收入里面填寫可以的。
郭老師
2022 03/15 14:32
不需要交企業(yè)所得稅的,不需要調(diào)整,賬上不用做。
84785044
2022 03/15 14:35
老師,跨年度的費用發(fā)票沒有計提,今年在入賬的話,我要怎么處理,
郭老師
2022 03/15 14:38
你好,這個具體的是什么費用的?
84785044
2022 03/15 14:40
管理費用,汽油費的,
郭老師
2022 03/15 14:42
借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款
借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
84785044
2022 03/15 14:46
不用掛二級費用科目嗎
84785044
2022 03/15 14:48
直接利潤分配-未分配利潤,貸:管理費用--汽油費,這樣不對吧,費用不能再貸方出現(xiàn),用負數(shù)表示可以嗎
郭老師
2022 03/15 14:50
以前年度損益調(diào)整沒有二級科目。
郭老師
2022 03/15 14:50
小企業(yè)會計準(zhǔn)則可以這么做的。
84785044
2022 03/15 14:52
做完賬務(wù)處理還要在匯算時候進行調(diào)減利潤吧,那要是在匯算之后收到發(fā)票,怎么處理嗎,匯算已經(jīng)結(jié)束,不能再改表了
84785044
2022 03/15 14:56
老師,剛才的分錄不用管理費用過度,直接借:利潤分配-未分配利潤,貸:銀行存款,行嗎,還是說向我上邊的用管理費用加負號做呢,哪種比較標(biāo)準(zhǔn)
郭老師
2022 03/15 15:00
直接借利潤分配未分配利潤,貸銀行存款就可以。
84785044
2022 03/15 15:03
老師,上一個問題還沒有回答,就是匯算清繳之后收到發(fā)票,賬務(wù)處理還是借:利潤分配---未分配利潤,貸:銀行存款,那稅表怎么處理呢
郭老師
2022 03/15 15:03
納稅調(diào)整明細表扣除項目,其他填寫稅收金額。30欄填寫稅收金額調(diào)節(jié)。
84785044
2022 03/15 15:15
您說的納稅調(diào)整明細表是在哪里,我看季度申報的沒有啊
郭老師
2022 03/15 15:17
你好在匯算清交里面105000
84785044
2022 03/15 15:27
我的意思是匯算清繳日期結(jié)束后,在6月份收到發(fā)票,那要入賬這筆費用,我的賬務(wù)處理和報表怎么辦
郭老師
2022 03/15 15:29
你好,還是做上面的賬務(wù)處理,然后修改匯算清交。
郭老師
2022 03/15 15:29
如果不想修改,金額不大的,直接做到管理費用。
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