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請問,本月有銷項(xiàng)稅額10000元,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,但是上月有留抵15000元,本月的會計(jì)分錄是以下兩種哪一種: 第一種 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000 第二種 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000 當(dāng)銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,也就是要交增值稅的時(shí)候,才將要交部分轉(zhuǎn)到未交增值稅吧?

84785027| 提問時(shí)間:2022 03/15 14:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,選擇第二個(gè)的,第二個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。
2022 03/15 14:06
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