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收到甲方的項目款:怎么做分錄;開出發(fā)票款項未收:怎么做分錄

84785021| 提問時間:2022 03/15 11:27
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,如果你收到款項了,然后方還沒有給對方開發(fā)票,你可以借銀行存款,貸預收賬款。
2022 03/15 11:28
李霞老師
2022 03/15 11:29
如果是你開出來發(fā)票,但是呢,還沒收到錢,你可以借應收賬款,貸主營業(yè)務收入、應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。
84785021
2022 03/15 11:30
你好,如果你收到款項了,然后方還沒有給對方開發(fā)票,你可以借銀行存款,貸預收賬款。 后面開出發(fā)票后呢
李霞老師
2022 03/15 11:31
后面開出發(fā)票的話,那就是借預收賬款,然后貸主營業(yè)務收入、應交稅費-應交增值稅銷項稅額。
84785021
2022 03/15 11:31
預提工資什么時候預提;分錄怎么寫;計提工資什么時候提;分錄怎么樣
李霞老師
2022 03/15 11:34
預提工資的時候,借管理費用-職工工資貸、應付職工薪酬-職工工資,借應付職工薪酬-職工工資,貸、銀行存款。
84785021
2022 03/15 11:41
計提工資和預提工資金額不一樣怎么辦
李霞老師
2022 03/15 11:42
嗯,你好同學,這種情況在實操中啊,咱們一般不允許出現(xiàn),因為咱們計提工資的時候就要確定,這個工資基本上是不會動的啦。就好比咱二月份的工資吧,咱是三月份發(fā)放,咱三月初的時候就把工資表做好,然后讓領(lǐng)導簽字,確定沒有問題以后再計提。
李霞老師
2022 03/15 11:42
如果說你確實有差額的話,那你只能反沖原來的計提憑證就可以的。
84785021
2022 03/15 14:27
你好,如果你收到款項了,然后方還沒有給對方開發(fā)票,你可以借銀行存款,貸預收賬款。 結(jié)算時也做做分錄
李霞老師
2022 03/15 14:28
嗯,對你先收到錢了,你就做這個憑證,然后等到后期開發(fā)票的時候,你再沖那個預收賬款。
84785021
2022 03/15 14:29
結(jié)算時的分錄是怎么樣的呢
李霞老師
2022 03/15 14:53
后面開出發(fā)票的話,那就是借預收賬款,然后貸主營業(yè)務收入、應交稅費-應交增值稅銷項稅額。
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