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21年9月份-12月份的增值稅減免稅額忘記做分錄了,今年應(yīng)該怎么做?

84785034| 提問時(shí)間:2022 03/15 09:23
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計(jì)師
學(xué)員你好,金額不大的話可以在當(dāng)年計(jì)入其他收益,大的話通過以前年度損益調(diào)整
2022 03/15 09:24
84785034
2022 03/15 09:26
分錄應(yīng)該怎么寫
悠然老師01
2022 03/15 09:27
學(xué)員你好,分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 貸:以前年度損益調(diào)整/其他收益
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