問(wèn)題已解決

老師,法人還錢給公司,公司轉(zhuǎn)錢給法人。這兩個(gè)分錄,你可以做下給我嗎

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/14 15:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:其他應(yīng)收款-法人 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-法人
2022 03/14 15:46
84785027
2022 03/14 15:49
老師,借法人錢,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。 還法人錢,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款 這樣做分錄可以嗎
bamboo老師
2022 03/14 15:55
這樣賬務(wù)處理可以的哈
84785027
2022 03/14 15:57
老師,是不是同一個(gè)人,或者同一個(gè)供應(yīng)商,往來(lái)科目,應(yīng)收預(yù)收,應(yīng)付預(yù)付,都只寫(xiě)一個(gè)。其他應(yīng)付和其他應(yīng)收也是用一個(gè)表示。方便核算
bamboo老師
2022 03/14 15:57
對(duì)的只用一個(gè)會(huì)計(jì)科目核算
84785027
2022 03/14 15:57
如果這個(gè)供貨商與我們,存在應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付。也只有一個(gè)科目反應(yīng)?
bamboo老師
2022 03/14 16:16
那就用應(yīng)收賬款核算貨款 往來(lái)款核算其他應(yīng)收款
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