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金稅盤280稅收減免的賬務(wù)處理

84784987| 提問時(shí)間:2022 03/14 09:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用,辦公費(fèi) 貸銀行存款 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022 03/14 09:10
84784987
2022 03/14 09:12
這樣的話應(yīng)交稅費(fèi)不是有一個(gè)借方余額,最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅結(jié)平?
郭老師
2022 03/14 09:13
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。
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