問題已解決
9、下列各項(xiàng)中,超支的業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)計(jì)入( ) 銷售費(fèi)用 其他業(yè)務(wù)成本 營業(yè)外支出 管理費(fèi)用 DB 本題考核的是管理費(fèi)用的知識點(diǎn),企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)一律計(jì)入管理費(fèi)用,超支的部分在申報(bào)所得稅時(shí),作為永久性差異調(diào)整應(yīng)納稅所得額。 我的問題是:“超支部分在申報(bào)稅所得稅時(shí),作為永久性差異調(diào)整應(yīng)納稅所得額”這句看不懂???謝謝老師幫我解答一下唄
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速問速答學(xué)員你好,意思就是這部分超支的金額調(diào)增所得額交稅,以后期間也不能扣除
2022 03/13 20:50
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