問題已解決
因在做固定資產增加時將原值錄入了含稅金額,已計提一個月的折舊了,現(xiàn)將原值減少,原值減少的會計分錄怎么做
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速問速答借應交稅費應交增值稅
貸固定資產。
2022 03/11 16:56
84785037
2022 03/11 17:11
我增加時做的分錄是正確的
陳詩晗老師
2022 03/11 17:31
你現(xiàn)在就是把那個少的部分,直接貸固定資產就行呀。
84785037
2022 03/11 17:50
那借方呢
陳詩晗老師
2022 03/11 17:54
借方就是你增值稅的進項稅。
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