問題已解決

老師,我想問一下,送給客戶進店喝的飲料,我可以做到,銷售費用_業(yè)務(wù)招待費,進行進項抵扣嗎

84785037| 提問時間:2022 03/11 16:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小萬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,是購入的這個飲料,是不可以抵扣的
2022 03/11 16:37
84785037
2022 03/11 16:39
為什么?相當(dāng)于銷售費用啊
84785037
2022 03/11 16:43
老師,這個不是福利費啊,是給客人吃的
84785037
2022 03/11 16:44
還是計入辦公費?進行抵扣
小萬老師
2022 03/11 18:06
給客人吃的,外購的不視同銷售,不交增值稅,對應(yīng)的進項稅不可以抵扣
小萬老師
2022 03/11 18:17
你這個是個人消費
小萬老師
2022 03/11 18:30
送給客戶喝的飲料,就是記到銷售費用-業(yè)務(wù)招待費,不是辦公費哈。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~