問題已解決

我司購進材料,貨款已全部付清,增值稅專用發(fā)票一直未收到,對此會對我公司造成影響嗎?又有什么影響?另外如當(dāng)月付出貨款,是否要求當(dāng)月就收齊稅票?

84785013| 提問時間:2022 03/11 16:28
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個最好是當(dāng)月收齊
2022 03/11 16:29
84785013
2022 03/11 16:31
你好!想請教一下,它會對公司造成什么影響嗎?可否具體解釋一下
樸老師
2022 03/11 16:40
你們匯算清繳之前開發(fā)票來就可以
樸老師
2022 03/11 16:40
如果沒有發(fā)票就要調(diào)增的
84785013
2022 03/11 16:50
哦哦,就是說這個稅票是對應(yīng)進項稅額,如果我們早收回我們就有來同銷項抵扣,如果收不回來,那么我們能抵扣的就少,就如同:銷項-進項=要繳納的稅額,進項少,那銷項-很少的進項=就會等于很多要繳納的稅額,是不是這么理解?
樸老師
2022 03/11 16:52
對的 就是這個意思的
84785013
2022 03/11 16:55
老師,還有一個問題,就是企業(yè)所得稅和這個銷項減進項是怎么理解的?
樸老師
2022 03/11 17:00
同學(xué)你好 銷項減進項是應(yīng)交的增值稅 企業(yè)所得稅是按照利潤來的
84785013
2022 03/11 17:09
老師,一個企業(yè),就是一般納稅人的,他都要繳納些什么稅呀?都是什么時候繳納的?
樸老師
2022 03/11 17:13
同學(xué)你好 交增值稅附加稅所得稅印花稅
84785013
2022 03/11 17:22
同學(xué)你好 銷項減進項是應(yīng)交的增值稅 企業(yè)所得稅是按照利潤來的 老師:那這些稅都是什么時候要交?好像我們銷售商品開出的銷項稅額和購進材料收到的進項稅額都在發(fā)生的時候已經(jīng)抵扣和代扣代繳,就這過程它算已經(jīng)繳納了嗎?那最后銷項減進項又等于要繳納的稅額,這兩種過程怎么理解呀?懵圈了
樸老師
2022 03/11 17:30
同學(xué)你好 就是增值稅附加稅所得稅
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