問題已解決

老師 您好 請問 之前申報增值稅的時候申報了“未開票金額”,現(xiàn)在開票了 怎么申報?

84784962| 提問時間:2022 03/11 16:16
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 無票收入填寫負數(shù) 申報
2022 03/11 16:17
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