問題已解決

老師我是做餐飲行業(yè)的,之前申報(bào)的時(shí)候沒有選擇過加計(jì)15%的進(jìn)項(xiàng)稅額扣除,現(xiàn)在 2月份的申報(bào)能連同去年的進(jìn)銷加今年2個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)一起算總數(shù)加計(jì)15%扣除嗎

84785038| 提問時(shí)間:2022 03/11 15:24
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 一般是可以的 但是建議咨詢當(dāng)?shù)囟惥值膱?zhí)行
2022 03/11 15:37
84785038
2022 03/11 15:42
我的本期進(jìn)項(xiàng)是38285.88加計(jì)的是5742.88,我把本期發(fā)生額改成21年1-22年2月的進(jìn)項(xiàng)是這樣直接改嗎
朱立老師
2022 03/11 16:58
看截圖? 不能? ? 之前的應(yīng)該體現(xiàn)在期初欄? , 之前的要想享受抵減 需要改以前的表
84785038
2022 03/11 16:59
那我有發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),做賬分錄要怎么做加計(jì)的這部分呢
朱立老師
2022 03/11 17:18
實(shí)際繳納增值稅時(shí) 增值稅加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 (應(yīng)納稅額) 貸:銀行存款(實(shí)際繳納金額) 其他收益(加計(jì)抵減的金額)
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