問題已解決

老師,我們是購貨方,對方給我們開的發(fā)票名稱錯了,但是我們已經(jīng)抵扣了,1月份發(fā)現(xiàn)后我們開了紅色信息表,對方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,又相同金額開了正數(shù)發(fā)票改過來了,發(fā)票這個月已認(rèn)證,做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在做賬怎么寫分錄?

84785029| 提問時間:2022 03/11 11:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 ? ? ? 然后按正常的分錄做
2022 03/11 11:55
84785029
2022 03/11 11:56
那進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是一直掛賬嗎?
家權(quán)老師
2022 03/11 11:58
是的,一直掛著就是了哈
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